| 索引号 | 000014349116104020160155571/2023-02723 | 主题分类 | 审计 |
| 文号 | 发布机构 | 渭城区 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
渭城区审计局加强内部审计工作,充分发挥内部审计监督作用,着力推动区级重点部门内审工作全覆盖。
一是健全内审机构,强化工作保障。将《审计署关于内部审计工作的规定》《国家内部审计条例》等内审法规及制度规定纳入专题学习,以区委审计委员会办公室名义转发《咸阳市内部审计指导和监督办法》《咸阳市关于进一步加强内部审计工作的意见》,印发《渭城区一级预算部门建立内部审计机构的通知》。目前,对资金规模大、下属单位较多的16个部门建立了内部审计工作机构。
二是积极担当作为,强化人员培训。选派专人参加省厅组织的内部审计“三能”专题培训,组织全区成立内审机构的部门参加专题业务知识学习,选取区教育局、区卫健局等较大部门的内审人员现场进行集中辅导,针对共性问题和单位的特性问题提出有针对性、建设性的意见建议,内部审计工作的影响力逐步扩大,内部审计队伍能力素质持续提高。
三是明确审计职责,强化业务指导。明确法规科牵头负责全区设置内审机构的部门工作的业务指导监督,对各部门内审工作长期规划和年度计划进行指导,定期汇总各内部审计机构实施的审计项目、审计查出问题金额、审计发现问题数量及整改情况,同步动态开展指导监督,推动区级重点部门内部审计管理体制、内审成果运用得到有效落实,进一步完善了内部审计监督机制。
四是提升整改实效,强化督导检查。将内部审计工作开展情况检查纳入审计实施方案,通过自查与重点抽查相结合的方式,重点围绕内部审计制度建设和执行,内部审计项目的计划、实施、报告、整改等环节开展专项检查,积极推动规范内部审计行为,对发现的问题提出意见建议,强化内部审计质量控制,防范内部审计风险,全区内部审计工作质量和水平得到了有力提升。
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